Fatturazione elettronica B2B

di il
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1158 Risposte - Pagina 32

  • Re: Fatturazione elettronica B2B

    Conservazione sostitutiva ma siamo sicuri che è obbligatoria ?


    Grazie in anticipo per la collaborazione
  • Re: Fatturazione elettronica B2B

    adri512 ha scritto:


    Patrizio_rio ha scritto:


    Questione Bolli
    vanno indicati anche come dettaglio in <DettaglioLinee> ?
    io li ho indicati solo in <DatiBollo> e poi chiaramente nel riepilogo Iva, ma il controllo dell'Age mi dice :
    2.2.2.5 ImponibileImporto non calcolato secondo le regole definite nelle specifiche tecniche - Per la fattura errore 00422
    avete qualche esempio di Xml con Bolli ?
    grazie in anticipo

    ti do un esempio

    <FatturaElettronicaBody>
    <DatiGenerali>
    <DatiGeneraliDocumento>
    <TipoDocumento>TD01</TipoDocumento>
    <Divisa>EUR</Divisa>
    <Data>2018-01-15</Data>
    <Numero>230</Numero>
    <DatiBollo>
    <BolloVirtuale>SI</BolloVirtuale>
    <ImportoBollo>2.00</ImportoBollo>
    </DatiBollo>
    </DatiGeneraliDocumento>
    ....</DatiBeniServizi>
    </FatturaElettronicaBody>
    Mi puoi dire per cortesia quanto è il tuo totale documento ... mi sa che non ho capito come funzionano questi bolli ..

    io lo ho fatto così .. a non gli va bene . dove sbaglio ?
    
    <FatturaElettronicaBody>
    		<DatiGenerali>
    			<DatiGeneraliDocumento>
    				<TipoDocumento>TD01</TipoDocumento>
    				<Divisa>EUR</Divisa>
    				<Data>2018-09-27</Data>
    				<Numero>00276</Numero>
    				<DatiBollo>
    					<BolloVirtuale>SI</BolloVirtuale>
    					<ImportoBollo>1.77</ImportoBollo>
    				</DatiBollo>
    				<ImportoTotaleDocumento>191.77</ImportoTotaleDocumento>
    				<Causale>BOLLA VENDITA IMMED.</Causale>
    			</DatiGeneraliDocumento>
    			<DatiDDT>
    				<NumeroDDT>01111</NumeroDDT>
    				<DataDDT>2018-09-27</DataDDT>
    				<RiferimentoNumeroLinea>1</RiferimentoNumeroLinea>
    			</DatiDDT>
    		</DatiGenerali>
    		<DatiBeniServizi>
    			<DettaglioLinee>
    				<NumeroLinea>1</NumeroLinea>
    				<CodiceArticolo>
    					<CodiceTipo>Cod.Art.Interno</CodiceTipo>
    					<CodiceValore>   2</CodiceValore>
    				</CodiceArticolo>
    				<Descrizione>CAFFE Niccolò</Descrizione>
    				<Quantita>100.00000000</Quantita>
    				<UnitaMisura>PZ</UnitaMisura>
    				<PrezzoUnitario>1.90000000</PrezzoUnitario>
    				<PrezzoTotale>190.00000000</PrezzoTotale>
    				<AliquotaIVA>0.00</AliquotaIVA>
    				<Natura>N2</Natura>
    			</DettaglioLinee>
    			<DatiRiepilogo>
    				<AliquotaIVA>0.00</AliquotaIVA>
    				<Natura>N2</Natura>
    				<ImponibileImporto>190.00</ImponibileImporto>
    				<Imposta>0.00</Imposta>
    				<EsigibilitaIVA>I</EsigibilitaIVA>
    			</DatiRiepilogo>
    			<DatiRiepilogo>
    				<AliquotaIVA>0.00</AliquotaIVA>
    				<Natura>N5</Natura>
    				<ImponibileImporto>1.77</ImponibileImporto>
    				<Imposta>0.00</Imposta>
    				<EsigibilitaIVA>I</EsigibilitaIVA>
    			</DatiRiepilogo>
    		</DatiBeniServizi>
    		<DatiPagamento>
    			<CondizioniPagamento>TP01</CondizioniPagamento>
    			<DettaglioPagamento>
    				<ModalitaPagamento>MP01</ModalitaPagamento>
    				<DataScadenzaPagamento>2018-10-27</DataScadenzaPagamento>
    				<ImportoPagamento>191.77</ImportoPagamento>
    			</DettaglioPagamento>
    		</DatiPagamento>
    	</FatturaElettronicaBody>
    </ns2:FatturaElettronica>
    
    
  • Re: Fatturazione elettronica B2B

    Patrizio_rio ha scritto:


    Questione Bolli
    vanno indicati anche come dettaglio in <DettaglioLinee> ?
    io li ho indicati solo in <DatiBollo> e poi chiaramente nel riepilogo Iva, ma il controllo dell'Age mi dice :
    2.2.2.5 ImponibileImporto non calcolato secondo le regole definite nelle specifiche tecniche - Per la fattura errore 00422
    avete qualche esempio di Xml con Bolli ?
    grazie in anticipo
    Per quanto riguarda i bolli, che sono ovviamente virtuali, va sempre valorizzato il tag 2.1.1.6.1 <BolloVirtuale> ed il tag 2.1.1.6.2 <ImportoBollo>.
    Ciò premesso, se l'importo del bollo deve essere addebitato al cliente, va anche riportato nel dettaglio linee (2.2.1), affinchè rientri nel castelletto IVA ed il relativo importo si sommi a tutti gli altri imponibili.
  • Re: Fatturazione elettronica B2B

    Patrizio_rio ha scritto:


    ...
    Nel codice che hai postato non coincidono il totale documento con il totale del dettaglio linee, poiché non hai inserito anche l'importo del bollo.
  • Re: Fatturazione elettronica B2B

    Patrizio_rio ha scritto:


    adri512 ha scritto:


    Patrizio_rio ha scritto:


    Questione Bolli
    vanno indicati anche come dettaglio in <DettaglioLinee> ?
    io li ho indicati solo in <DatiBollo> e poi chiaramente nel riepilogo Iva, ma il controllo dell'Age mi dice :
    2.2.2.5 ImponibileImporto non calcolato secondo le regole definite nelle specifiche tecniche - Per la fattura errore 00422
    avete qualche esempio di Xml con Bolli ?
    grazie in anticipo

    ti do un esempio

    <FatturaElettronicaBody>
    <DatiGenerali>
    <DatiGeneraliDocumento>
    <TipoDocumento>TD01</TipoDocumento>
    <Divisa>EUR</Divisa>
    <Data>2018-01-15</Data>
    <Numero>230</Numero>
    <DatiBollo>
    <BolloVirtuale>SI</BolloVirtuale>
    <ImportoBollo>2.00</ImportoBollo>
    </DatiBollo>
    </DatiGeneraliDocumento>
    ....</DatiBeniServizi>
    </FatturaElettronicaBody>
    Mi puoi dire per cortesia quanto è il tuo totale documento ... mi sa che non ho capito come funzionano questi bolli ..

    io lo ho fatto così .. a non gli va bene . dove sbaglio ?
    
    <FatturaElettronicaBody>
    		<DatiGenerali>
    			<DatiGeneraliDocumento>
    				<TipoDocumento>TD01</TipoDocumento>
    				<Divisa>EUR</Divisa>
    				<Data>2018-09-27</Data>
    				<Numero>00276</Numero>
    				<DatiBollo>
    					<BolloVirtuale>SI</BolloVirtuale>
    					<ImportoBollo>1.77</ImportoBollo>
    				</DatiBollo>
    				<ImportoTotaleDocumento>191.77</ImportoTotaleDocumento>
    				<Causale>BOLLA VENDITA IMMED.</Causale>
    			</DatiGeneraliDocumento>
    			<DatiDDT>
    				<NumeroDDT>01111</NumeroDDT>
    				<DataDDT>2018-09-27</DataDDT>
    				<RiferimentoNumeroLinea>1</RiferimentoNumeroLinea>
    			</DatiDDT>
    		</DatiGenerali>
    		<DatiBeniServizi>
    			<DettaglioLinee>
    				<NumeroLinea>1</NumeroLinea>
    				<CodiceArticolo>
    					<CodiceTipo>Cod.Art.Interno</CodiceTipo>
    					<CodiceValore>   2</CodiceValore>
    				</CodiceArticolo>
    				<Descrizione>CAFFE Niccolò</Descrizione>
    				<Quantita>100.00000000</Quantita>
    				<UnitaMisura>PZ</UnitaMisura>
    				<PrezzoUnitario>1.90000000</PrezzoUnitario>
    				<PrezzoTotale>190.00000000</PrezzoTotale>
    				<AliquotaIVA>0.00</AliquotaIVA>
    				<Natura>N2</Natura>
    			</DettaglioLinee>
    			<DatiRiepilogo>
    				<AliquotaIVA>0.00</AliquotaIVA>
    				<Natura>N2</Natura>
    				<ImponibileImporto>190.00</ImponibileImporto>
    				<Imposta>0.00</Imposta>
    				<EsigibilitaIVA>I</EsigibilitaIVA>
    			</DatiRiepilogo>
    			<DatiRiepilogo>
    				<AliquotaIVA>0.00</AliquotaIVA>
    				<Natura>N5</Natura>
    				<ImponibileImporto>1.77</ImponibileImporto>
    				<Imposta>0.00</Imposta>
    				<EsigibilitaIVA>I</EsigibilitaIVA>
    			</DatiRiepilogo>
    		</DatiBeniServizi>
    		<DatiPagamento>
    			<CondizioniPagamento>TP01</CondizioniPagamento>
    			<DettaglioPagamento>
    				<ModalitaPagamento>MP01</ModalitaPagamento>
    				<DataScadenzaPagamento>2018-10-27</DataScadenzaPagamento>
    				<ImportoPagamento>191.77</ImportoPagamento>
    			</DettaglioPagamento>
    		</DatiPagamento>
    	</FatturaElettronicaBody>
    </ns2:FatturaElettronica>
    
    
    L'importo delbollo NON va messo nel dettaglio righe perchè essendo escluso dalla base imponibile art. 15 dpr633/72 NON deve andare nel castelletto iva
    L'hai posizionato in testa correttamente.
    Non è che hai sbagliato il valoe del bollo 1.77 anzichè 2.00 che è il valore attuale e la procedura l'ha scartato per quello?
    Ciao
  • Re: Fatturazione elettronica B2B

    ettore56 ha scritto:


    Patrizio_rio ha scritto:


    Questione Bolli
    Per quanto riguarda i bolli, che sono ovviamente virtuali, va sempre valorizzato il tag 2.1.1.6.1 <BolloVirtuale> ed il tag 2.1.1.6.2 <ImportoBollo>.
    Ciò premesso, se l'importo del bollo deve essere addebitato al cliente, va anche riportato nel dettaglio linee (2.2.1), affinchè rientri nel castelletto IVA ed il relativo importo si sommi a tutti gli altri imponibili.
    devo mettere TipoCessionePrestazione = "AC" spesa accessoria ?

    c'è qualche esempio in giro ?

    Grazie
  • Re: Fatturazione elettronica B2B

    Patrizio_rio ha scritto:


    ettore56 ha scritto:


    Patrizio_rio ha scritto:


    Questione Bolli
    Per quanto riguarda i bolli, che sono ovviamente virtuali, va sempre valorizzato il tag 2.1.1.6.1 <BolloVirtuale> ed il tag 2.1.1.6.2 <ImportoBollo>.
    Ciò premesso, se l'importo del bollo deve essere addebitato al cliente, va anche riportato nel dettaglio linee (2.2.1), affinchè rientri nel castelletto IVA ed il relativo importo si sommi a tutti gli altri imponibili.
    devo mettere TipoCessionePrestazione = "AC" spesa accessoria ?

    c'è qualche esempio in giro ?

    Grazie
    Sì, "AC" spesa accessoria e specifica "Spese bolli"
  • Re: Fatturazione elettronica B2B

    Patrizio_rio ha scritto:


    ...c'è qualche esempio in giro ?

    Grazie
    <DettaglioLinee>
    <NumeroLinea>2</NumeroLinea>
    <TipoCessionePrestazione>AC</TipoCessionePrestazione>
    <Descrizione>Bollo virtuale</Descrizione>
    <Quantita>1.00000000</Quantita>
    <UnitaMisura>nr</UnitaMisura>
    <PrezzoUnitario>20.00000000</PrezzoUnitario>
    <PrezzoTotale>20.00</PrezzoTotale>
    <AliquotaIVA>0.00</AliquotaIVA>
    <Natura>N2</Natura>
    </DettaglioLinee>
  • Re: Fatturazione elettronica B2B

    Patrizio_rio ha scritto:


    ettore56 ha scritto:


    Patrizio_rio ha scritto:


    Questione Bolli
    Per quanto riguarda i bolli, che sono ovviamente virtuali, va sempre valorizzato il tag 2.1.1.6.1 <BolloVirtuale> ed il tag 2.1.1.6.2 <ImportoBollo>.
    Ciò premesso, se l'importo del bollo deve essere addebitato al cliente, va anche riportato nel dettaglio linee (2.2.1), affinchè rientri nel castelletto IVA ed il relativo importo si sommi a tutti gli altri imponibili.
    devo mettere TipoCessionePrestazione = "AC" spesa accessoria ?

    c'è qualche esempio in giro ?

    Grazie
    Questo è un fattura reale ed il contenuto è stato controllato dall'ade con esito positivo (vedi in calce)

    <Divisa>EUR</Divisa>
    <Data>2018-01-16</Data>
    <Numero>14/18_A</Numero>
    <DatiBollo>
    <BolloVirtuale>SI</BolloVirtuale>
    <ImportoBollo>2.00</ImportoBollo> <-------------------------- valore del bollo
    </DatiBollo>
    <ImportoTotaleDocumento>21032.80</ImportoTotaleDocumento> <---------------------- totale mece + bollo =totale fattura
    </DatiGeneraliDocumento>
    <DatiTrasporto>
    <DatiAnagraficiVettore>
    <IdFiscaleIVA>
    <IdPaese>IT</IdPaese>
    <IdCodice>ND</IdCodice>
    </IdFiscaleIVA>
    <Anagrafica>
    <Denominazione>16/01/2018</Denominazione>
    </Anagrafica>
    </DatiAnagraficiVettore>
    </DatiTrasporto>
    </DatiGenerali>
    <DatiBeniServizi>
    <DettaglioLinee>
    <NumeroLinea>1</NumeroLinea>
    <CodiceArticolo>
    <CodiceTipo>CODICE</CodiceTipo>
    <CodiceValore>V91151S_VM00046_V000</CodiceValore>
    </CodiceArticolo>
    <Descrizione>BELT</Descrizione>
    <Quantita>400.0000</Quantita>
    <PrezzoUnitario>28.4200</PrezzoUnitario>
    <PrezzoTotale>11368.0000</PrezzoTotale>
    <AliquotaIVA>0.00</AliquotaIVA>
    <Natura>N3</Natura>
    </DettaglioLinee>
    <DettaglioLinee>
    <NumeroLinea>2</NumeroLinea>
    <CodiceArticolo>
    <CodiceTipo>CODICE</CodiceTipo>
    <CodiceValore>V91151S_VM00046_V239</CodiceValore>
    </CodiceArticolo>
    <Descrizione>BELT</Descrizione>
    <Quantita>40.0000</Quantita>
    <PrezzoUnitario>28.4200</PrezzoUnitario>
    <PrezzoTotale>1136.8000</PrezzoTotale>
    <AliquotaIVA>0.00</AliquotaIVA>
    <Natura>N3</Natura>
    </DettaglioLinee>
    <DettaglioLinee>
    <NumeroLinea>3</NumeroLinea>
    <CodiceArticolo>
    <CodiceTipo>CODICE</CodiceTipo>
    <CodiceValore>V91205S_VM00046_V000</CodiceValore>
    </CodiceArticolo>
    <Descrizione>BELT</Descrizione>
    <Quantita>300.0000</Quantita>
    <PrezzoUnitario>28.4200</PrezzoUnitario>
    <PrezzoTotale>8526.0000</PrezzoTotale>
    <AliquotaIVA>0.00</AliquotaIVA>
    <Natura>N3</Natura>
    </DettaglioLinee>
    <DatiRiepilogo>
    <AliquotaIVA>0.00</AliquotaIVA>
    <Natura>N3</Natura>
    <ImponibileImporto>21030.80</ImponibileImporto> <--------------------------valore della merce
    <Imposta>0.00</Imposta>
    <RiferimentoNormativo>MERCE NON IMPONIBILE I.V.A. AI SENSI DELL'ART.8/C</RiferimentoNormativo>
    </DatiRiepilogo>
    </DatiBeniServizi>
    <DatiPagamento>
    <CondizioniPagamento>TP01</CondizioniPagamento>
    <DettaglioPagamento>
    <ModalitaPagamento>MP01</ModalitaPagamento>
    <DataScadenzaPagamento>2018-02-16</DataScadenzaPagamento>
    <ImportoPagamento>10516.40</ImportoPagamento> <----- 1^ rata con 1/2 bollo
    </DettaglioPagamento>
    <DettaglioPagamento>
    <ModalitaPagamento>MP01</ModalitaPagamento>
    <DataScadenzaPagamento>2018-03-16</DataScadenzaPagamento>
    <ImportoPagamento>10516.40</ImportoPagamento> <----- 2^ rata con 1/2 bollo
    </DettaglioPagamento>
    </DatiPagamento>
    </FatturaElettronicaBody>
    </p:FatturaElettronica>

    e questo è l'esito del controllo appena fatto



    Il file è stato controllato con successo.

    Nome file: IT13194060151_00002.XML

    L'Id file è 25345055

    Data e ora operazione: 27/09/2018 16:42
  • Re: Fatturazione elettronica B2B

    Logica/Sequenza calcolo Sconti:
    se ho letto bene, lo sconto in percentuale va calcolato sul prezzo unitario e poi il prezzo unitario scontato va moltiplicato per la Qtà .. OK ?
    nel caso in cui ci siano delle aziende che prima moltiplicano la qta per il prezzo lordo e poi (dall'importo) tolgono gli sconti in % come si può ovviare al problema arrotondamenti ?
    in presenza di grandi Qtà e piccoli prezzi unitari c'è molta differenza (se non sto prendendo fischi per fiaschi)
    è un falso problema ?

    grazie
    
    
    Qtà	Prz Un Lordo	Sc.Unitario	Prz Un. Netto Imp. Netto
    1000	10,12345   	0,177160375	9,946289625  	9946,29
    
    Qtà	Prz Un Lordo	Imp.Lordo  	Sc.Totale	    Imp. Netto
    1000	10,12345	         10000	      175	     9825,00
    
  • Re: Fatturazione elettronica B2B

    dario46 ha scritto:


    Patrizio_rio ha scritto:


    adri512 ha scritto:



    L'importo delbollo NON va messo nel dettaglio righe perchè essendo escluso dalla base imponibile art. 15 dpr633/72 NON deve andare nel castelletto iva
    L'hai posizionato in testa correttamente.
    Non è che hai sbagliato il valoe del bollo 1.77 anzichè 2.00 che è il valore attuale e la procedura l'ha scartato per quello?
    Ciao

    ettore56 ha scritto:


    Per quanto riguarda i bolli, che sono ovviamente virtuali, va sempre valorizzato il tag 2.1.1.6.1 <BolloVirtuale> ed il tag 2.1.1.6.2 <ImportoBollo>.
    Ciò premesso, se l'importo del bollo deve essere addebitato al cliente, va anche riportato nel dettaglio linee (2.2.1), affinchè rientri nel castelletto IVA ed il relativo importo si sommi a tutti gli altri imponibili.
    Aiuto ?
  • Re: Fatturazione elettronica B2B

    giovanni.arturi ha scritto:


    Logica/Sequenza calcolo Sconti:
    se ho letto bene, lo sconto in percentuale va calcolato sul prezzo unitario e poi il prezzo unitario scontato va moltiplicato per la Qtà .. OK ?
    nel caso in cui ci siano delle aziende che prima moltiplicano la qta per il prezzo lordo e poi (dall'importo) tolgono gli sconti in % come si può ovviare al problema arrotondamenti ?
    in presenza di grandi Qtà e piccoli prezzi unitari c'è molta differenza (se non sto prendendo fischi per fiaschi)
    è un falso problema ?

    grazie
    Con la Fatturazione Elettronica occorre adeguarsi alle regole imposte dall'AdE e, pertanto, non è più possibile calcolare lo "sconto di riga" sul totale dell'importo, ma va calcolato necessariamente sull'importo unitario del singolo articolo, a scelta in percentuale oppure a importo fisso.
    E' comunque poi possibile applicare un ulteriore sconto sul piede del documento, anche in questo caso a percentuale o a importo fisso, che andrà comunque valorizzato in un dettaglio linee. Diversamente il documento verrà scartato perché non supererà il controllo dell'AdE.
    Il campo arrotondamento va valorizzato solamente se, come conseguenza dell'arrotondamento a due decimali degli importi espressi con un numero maggiore degli stessi, il totale del documento non dovesse corrispondere al totale dell'imponibile maggiorato del totale dell'imposta.
  • Re: Fatturazione elettronica B2B

    Patrizio_rio ha scritto:


    Aiuto ?
    Ti ho appena risposto con uno stralcio di codice due post precedenti al tuo!
  • Re: Fatturazione elettronica B2B

    ettore56 ha scritto:


    Patrizio_rio ha scritto:


    Aiuto ?
    Ti ho appena risposto con uno stralcio di codice due post precedenti al tuo!
    Scusa ma mi sembrava che tu dicevi il contrario di quello che dice adri512 .. sbaglio ?
    Grazie
  • Re: Fatturazione elettronica B2B

    Patrizio_rio ha scritto:


    ettore56 ha scritto:


    Patrizio_rio ha scritto:


    Aiuto ?
    Ti ho appena risposto con uno stralcio di codice due post precedenti al tuo!
    Scusa ma mi sembrava che tu dicevi il contrario di quello che dice adri512 .. sbaglio ?
    Grazie
    Se guardi il mio post delle 16.44 (in risposta al tuo) trovi l'esempio ed il risultato del controllo.

    riassumendo:
    - l'importo del bollo va messo SOLO come sotto
    <DatiBollo>
    <BolloVirtuale>SI</BolloVirtuale>
    <ImportoBollo>2.00</ImportoBollo>
    </DatiBollo>
    NON devi indicarlo nel dettaglio righe altrimenti il documento viene scartato
    nella riga <ImportoTotaleDocumento>21032.80</ImportoTotaleDocumento> devi indicare la somma di tutte le voci + il bollo

    Hai provato a sostituire l'importo di 1.77 con 2.00? vedrai che funziona
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