Buongiorno il sistema prevede più blocchi per il pagamento, ma un blocco per ogni fattura,
quindi va' creato un blocco dati pagamento
poi un condizioni pagamento
poi più dettagli
come del resto indica il file guida..
ecco io ho testato questo:
<DatiPagamento>
<CondizioniPagamento>TP01</CondizioniPagamento>
<DettaglioPagamento>
<ModalitaPagamento>MP12</ModalitaPagamento>
<DataRiferimentoTerminiPagamento>2018-12-03</DataRiferimentoTerminiPagamento>
<GiorniTerminiPagamento>60</GiorniTerminiPagamento>
<DataScadenzaPagamento>2019-02-28</DataScadenzaPagamento>
<ImportoPagamento>850.56</ImportoPagamento>
<IstitutoFinanziario>UNICREDIT BANCA - AG. DI TREVISO</IstitutoFinanziario>
<ABI>xxxxx</ABI>
<CAB>xxxxx</CAB>
<CodicePagamento>020</CodicePagamento>
</DettaglioPagamento>
<DettaglioPagamento>
<ModalitaPagamento>MP12</ModalitaPagamento>
<DataRiferimentoTerminiPagamento>2018-12-03</DataRiferimentoTerminiPagamento>
<GiorniTerminiPagamento>90</GiorniTerminiPagamento>
<DataScadenzaPagamento>2019-03-31</DataScadenzaPagamento>
<ImportoPagamento>850.55</ImportoPagamento>
<IstitutoFinanziario>UNICREDIT BANCA - AG. DI TREVISO</IstitutoFinanziario>
<ABI>xxxxx</ABI>
<CAB>xxxxx</CAB>
<CodicePagamento>020</CodicePagamento>
</DettaglioPagamento>
</DatiPagamento>
Allegati:
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